PIS Pasep e Cofins nos Regimes Cumulativo e Não-Cumulativo

Objetiva

abordar de maneira teórica e prática a sistemática de cálculo e apuração do PIS/Pasep e da Cofins nas empresas tributadas com base no lucro presumido e real, por meio de exercícios práticos de apuração, contabilização e preenchimento do Dacon.

Destina-se

a profissionais de contabilidade, advogados, auditores, consultores, empresários, gerentes, encarregados de escrituração contábil e fiscal e demais interessados.

Instrutores

Programa resumido


01. Modalidades de apuração do PIS/Pasep e da Cofins

02. Regime cumulativo e não-cumulativo

03. Contribuintes obrigados à apuração não-cumulativa

04. Substituição tributária

05. Incidência monofásica

06. Comércio de veículos usados

07. Base de cálculo

08. Valores que não integram a base de cálculo

09. Venda de ativo permanente

10. Créditos que poderão ser utilizados

11. Restrição à utilização de créditos

12. Entendimentos da Receita Federal por meio de soluções de consulta

13. Encargos de depreciação que geram direito ao crédito

14. Opção pela aceleração dos créditos

15. Créditos presumidos

16. Receitas de exportação

17. Receitas financeiras

18. Acúmulo de créditos compensáveis na exportação e no mercado interno

19. Créditos sobre os estoques

20. Devoluções de vendas

21. Casos em que se aplica a apuração proporcional de créditos

22. Receitas sujeitas ao regime cumulativo

23. Alíquotas

24. Casos de suspensão, alíquota zero e isenção

25. Prazo de recolhimento

26. PIS e Cofins na importação

27. Retenções na fonte

28. Novas possibilidades de utilização das retenções na fonte

29. Compensações

30. Controle contábil

31. Informações à Receita Federal: DCTF/Dacon

32. Exercícios práticos

Programa detalhado


01. Modalidades de apuração do PIS/Pasep e da Cofins

02. Regime cumulativo e não-cumulativo

03. Contribuintes obrigados à apuração não-cumulativa

04. Substituição tributária

05. Incidência monofásica

06. Comércio de veículos usados

07. Base de cálculo

08. Valores que não integram a base de cálculo

09. Venda de ativo permanente

10. Créditos que poderão ser utilizados

11. Restrição à utilização de créditos

12. Entendimentos da Receita Federal por meio de soluções de consulta

13. Encargos de depreciação que geram direito ao crédito

14. Opção pela aceleração dos créditos

15. Créditos presumidos

16. Receitas de exportação

17. Receitas financeiras

18. Acúmulo de créditos compensáveis na exportação e no mercado interno

19. Créditos sobre os estoques

20. Devoluções de vendas

21. Casos em que se aplica a apuração proporcional de créditos

22. Receitas sujeitas ao regime cumulativo

23. Alíquotas

24. Casos de suspensão, alíquota zero e isenção

25. Prazo de recolhimento

26. PIS e Cofins na importação

27. Retenções na fonte

28. Novas possibilidades de utilização das retenções na fonte

29. Compensações

30. Controle contábil

31. Informações à Receita Federal: DCTF/Dacon

32. Exercícios práticos

Mais Informações

Carga horária: 08 horas/aula

Cursos Agendados

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ATENÇÃO

A empresa reserva-se ao direito de alterar datas, horários e mesmo cancelar programas, de acordo com o número de interessados. Em caso de imprevisto com o docente, este será substituído sem alteração do programa.

Assistência Cenofisco

No Cenofisco o processo de aprendizado não termina com o final das aulas. Os participantes têm assistência direta com o instrutor do curso, via e-mail, por mais 30 dias após o encerramento das aulas, para solucionar dúvidas e discutir questões que surgirem na prática e que estejam relacionadas aos temas abordados em sala de aula.

Material Didático

Os participantes recebem material didático sob a forma de apostilas ou livros ou cópias de outros documentos, para o acompanhamento da explanação.

Coffee-Break

 

Certificado de Conclusão

Os participantes receberão o certificado de conclusão, desde que obtenham 75% de freqüência.

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